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伊犁州人力资源和社会保障局2016年部门预算及“三公经费”信息公开报告
索引号: BB025-6200-2016-00002 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年04月05日
主题词: 发布机构: 州人社局 文    号:
 

一、 基本情况

根据《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》伊州财预[2016] 号有关规定,现将伊犁州人力资源和社会保障局2016年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

一是主要职能:(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策法规;拟订自治州人力资源和社会保障事业发展规划,起草相关政策和措施并组织实施;对自治州人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。(二)拟订并组织实施自治州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导自治州人力资源市场建设,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订并组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡养老、失业医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险有关政策和标准;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制自治州社会保险基金预决算草案。 (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策;参与州级企业劳动模范评定工作。 (七)会同有关部门指导自治州事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作,负责自治州专业技术人才选拔、培养工作,会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。(九)按照管理权限负责白治州行政机关公务员和行政机关所属参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 (十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。 (十二)综合管理外国专家工作;负责管理自治州引进国(境)外人才和智力工作,加强国际交流与合作工作;归口管理自治州出国(境)培训工作。(十三)受理自治州人力资源和社会保障方面信访事项;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。(十四)承办自治州人民政府交办的其他事项。

二是内设机构、我局共有下属事业单位为伊犁州社会保险管理局、伊犁州高级技工学校,均为独立核算,非独立核算下属单位有伊犁州就业服务管理局、伊犁州公务管理员局,共设23个处室,分别为办公室、政策法规处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、工资福利处、养老失业工伤保险处、医疗生育保险处、农村社会保险处、劳动监察处、调解仲载管理处、机关党委、离退休干部处、自主择业军转办、劳动保障监察支队、人事教育培训中心、劳动能力鉴定委员会、职业技能鉴定中心、考试中心、网络数据管理服务中心、机关服务中心。

(三)人员编制。根据职责我局核定行政编制57名,其中:局机关49名,公务员管理局8名,事业编制68个,其中参照管理的事业单位3个,编制数19名。全额事业单位7个,编制数49名。

目前我局实际在编人员情况:局机关实际在编人员48名,空编1名;公务员管理局实际在编人员5名,空编3名;参照事业单位实际在编16名,空编3名;全额事业单位实际在编43名,空编6名。其中2名引进人才人员不占编制。

实有人员120人,其中行政为59人,其中6名假休。实有事业为61人,离退休人员64人,其中:离休人员3人,退休人员61人。

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2016年部门预算的通知》(伊州财预〔2016〕号),州财政安排收入预算为1940.32万元,其中:一般公共服务支出353.79万元,社会保障和就业支出1586.53万元。

按照收支平衡的原则,2016年支出预算总额为1940.32万元,其中:基本支出预算1643.45万元,项目支出预算296.86万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算1643.45万元,包括:工资福利支出824.48万元,商品和服务支出351.75万元,对个人和家庭的补助支出467.22万元。项目支出预算296.86万元,包括:工资福利支出202.22万元,商品和服务支出90.63万元,其他资本性支出4万元。

(三)2016年收支预算公开

详见附件1、2、3、4。

(四)2016年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”,详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”,详见附件8、15、19。

三、2016年“三公经费”支出预算

2016年 “三公经费”预算安排总额为33.8万元,比上年减少8.87%(详见附件11)。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出安排0万元。

(二)公务接待费用预算

公务接待费用预算安排5万元,比上年减少37.5%,主要用于公务接待等各类公务接待支出,2015年国内公务接待的批次为42批、人数为201人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排28.8万元,比上年减少0%,主要用于2016年车辆的日常公务、维护运行等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为0辆,2016年一般公务用车保有量为12辆。

附件:1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表(一)—资金来源

4、支出预算总表(二)—经济科目

5、基本支出预算明细表(一)—工资福利支出

6、基本支出预算明细表(二)—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表(三)—对个人和家庭的补助

8、项目支出表—(经济科目)

9、征收计划表

10、政府采购预算表

11、财政拨款安排的三公经费支出表

12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

15、一般公共预算拨款安排的项目支出

16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

    附件下载:
  [预算表1  39K]   [预算表2  46K]   [预算表3  29K]